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審計辦公室

發布時間 :2021-04-16      來源 :       浏覽量 :

1.建立健全醫院内部審計規章制度和工作流程。

2.編制年度審計工作計劃。

3.重大政策執行、事業發展目标完成情況審計。

4.預算執行和财務收支、工程建設、采購、國有資産管理及其他經濟活動事項審計。

5.内部控制及風險管理情況審計。

6.配合上級部門及社會審計等外部審計機構對全院進行的各種檢查、審計。

7.其他審計。

8.督促落實審計發現問題的整改工作。

9.定期、不定期向主管領導彙報審計工作開展情況。

10.按學院相關制度,實施審核業務。

11.搞好審計人員的業務培訓。

12.國家有關規定和本單位要求辦理的其他事項。


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